| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
| 财决批复06表 | ||||
| 部门:黄石市委统战部 | 金额单位:元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 4,003,871.62 | 3,538,022.39 | 465,849.23 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,621,259.77 | 2,621,259.77 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 384,267.00 | 384,267.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 968,333.00 | 968,333.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 849,753.00 | 849,753.00 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 335,830.77 | 335,830.77 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 83,076.00 | 83,076.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 431,964.23 | 0.00 | 431,964.23 |
| 30201 | 办公费 | 12,654.53 | 0.00 | 12,654.53 |
| 30202 | 印刷费 | 18,702.70 | 0.00 | 18,702.70 |
| 30205 | 水费 | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 |
| 30206 | 电费 | 25,209.00 | 0.00 | 25,209.00 |
| 30207 | 邮电费 | 11,838.00 | 0.00 | 11,838.00 |
| 30211 | 差旅费 | 11,758.00 | 0.00 | 11,758.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2,920.00 | 0.00 | 2,920.00 |
| 30214 | 租赁费 | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 |
| 30215 | 会议费 | 2,560.00 | 0.00 | 2,560.00 |
| 30216 | 培训费 | 948.00 | 0.00 | 948.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 30226 | 劳务费 | 150,977.00 | 0.00 | 150,977.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 30229 | 福利费 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 174,517.00 | 0.00 | 174,517.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 916,762.62 | 916,762.62 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 750,000.08 | 750,000.08 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 166,762.54 | 166,762.54 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 33,885.00 | 0.00 | 33,885.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 33,885.00 | 0.00 | 33,885.00 |
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
| 2.本表批复到款级科目。 | ||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||
黄石市委统战部2015年度部门决算报表说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
黄石市委统战部2015年度总收入5,061,053.56元(其中年初结转和结佘 120,362.24 元),支出总计 4,785,173.59万元。
二、2015年度收入决算情况
黄石市委统战部2015年度本年收入总计4,940,691.32元。
三、2015年度支出决算情况
黄石市委统战部2015年度支出总计4,785,173. 59元,其中:基本支出 4,071,262.98 元,项目支出 713,910.61 元。
1.基本支出4,071,262. 98元,主要用于:在职、退养、退休人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及机关办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等日常公用经费支出。
2.项目支出713,910.61元,主要用于以下方面:
(1)招商引资支出134,822.00元。主要用于产业链招商工作的差旅费、车辆运行维护费、来黄投资考察客商接待费等。
(2)政治特别费支出119,501.90元。主要用于协助召开市委与党外人士政 治协商“季度座谈会”;集中开展“大调研、大献策”活动;深入开展全市统一战线坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动等。
(3)党外干部培训费支出170,000. 00元。主要用于按照全年统战工作的总体部署安排,举办党外干部培训班,组织举办“统一战线大讲堂”等各类座谈会、报告会、读书班、研讨会。
(4)无党派人士专项支出109,586. 71元。主要用于按照全市统战工作要点的部署安排,组织全市无党派人士参加各级社会主义学院培训、调研考察、学习教育活动等。
(5)专题学习、参政议政经费专项支出180,000. 00元。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数为254,973.20元。
(一)本年度发生因公出国(境)费用支出23,000. 00元。因公出国(境)人次为1人。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为216,724. 00元。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出。其中:
1、本年度未发生公务用车购置费。年末公务用车保有量4辆。主要原因是我部严格按照市政府严格控制公务用车要求,不再更新购置车辆。
2、公务用车运行维护费216,724.00元。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出。
(三)公务接待费支出决算为15,249.20元。主要用于上级统战部门来黄检
查指导和调研工作的接待以及外地来黄石考察、学习和调研等工作23批次120人次。
2015年末结转和结佘275,879.97元,其中:基本结转69,766. 04元,项目支出结转和结余206,113. 93元。
六、资产负债情况分析
本部门2015年末实有固定资产2,789,929.84元,其中:4台车辆价值758,073.58 元。本部门2015年末负债总额为96,532.18元,与年初相比没有变化。
七、人员情况分析
单位实有人数21人,财政供养人员无变动。

